中国人民保险集团2018年内控审计服务
项目报名公告
中国人民保险集团拟于近期开展内控审计服务项目竞争性磋商采购,现征集优秀供应商,征集时间自2018年12月14日截至2018年12月17日17:00,欢迎参与。
一、项目需求
内控审计服务提供机构需提供以下服务:
(一)按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计集团2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
(二)通过实施上述内部控制审计工作,按照《企业内部控制审计指引》附录——内部控制审计报告的参考格式出具内部控制审计报告,对集团2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
(三)对审计中注意到的内部控制缺陷提供管理建议,出具管理建议书。具体需求详见附件1。
二、供应商资质要求
(一)服务机构需要满足《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》要求,为具有证券、期货业务资格的会计师事务所。
(二)服务机构应组建符合项目需求的服务团队,保证充足项目人员,按照约定时间完成工作。
(三)服务机构应严格按照国家相关法律法规要求,做好内控审计各项工作。
(四)服务机构须履行必要的保密要求。
三、供应商申请资料
请填写附件相关信息,并附公司营业执照副本扫描件、公司简介、供应商资质要求等相关资质证明扫描件, E-mail提交联系人,详见附件2。
四、谈判供应商的确定方法
采购人对供应商提供的材料进行审查,视审查结果确定至少3家供应商参与本项目竞争性磋商工作。对于未被邀请的供应商采购人将不作解释。
五、竞争性磋商文件领取
采购人向被邀请的供应商免费发送竞争性磋商文件。具体谈判时间和地点将在竞争性磋商文件中规定。
六、合同签订方式
最终中选供应商确定后,集团公司与中选供应商签订合同。
七、联系方式
采购人:中国人民保险集团股份有限公司
地 址:北京市西城区西长安街88号
项目联系人:
联系人:王子光
联系电话:010-69008815
电子邮箱:piccgys@163.com
附件:
1.人保集团2018年度内控审计服务采购项目需求方案
2.供应商申请材料表
附件1
人保集团2018年度内控审计服务采购项目需求方案
一、项目总述
财政部、证监会等五部委《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》(财会〔2008〕7号)要求,A股上市公司应“聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计”。集团于11月16日在A股上市,需要按照上述要求聘请会计师事务所开展2018年度内控审计。
二、服务内容
内控审计服务提供机构需提供以下服务:
1.按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计集团2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
2.通过实施上述内部控制审计工作,按照《企业内部控制审计指引》附录——内部控制审计报告的参考格式出具内部控制审计报告,对集团2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
3. 对审计中注意到的内部控制缺陷提供管理建议,出具管理建议书。
三、有关要求
1.服务机构需要满足《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》要求,为具有证券、期货业务资格的会计师事务所。
2.服务机构应组建符合项目需求的服务团队,保证充足项目人员,按照约定时间完成工作。
3.服务机构应严格按照国家相关法律法规要求,做好内控审计各项工作。
4. 服务机构须履行必要的保密要求。
附件2
供应商申请材料表
企业名称 |
| 企业类型 |
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注册资本 |
| 员工数量 |
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联系人 |
| 职 务 |
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手 机 |
| 办公电话 |
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e-mail |
| 办公地址 |
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服务范围 | (全国或省市) | 官方网站 |
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企业简介 | (发展历程、组织结构、主要产品、核心竞争力、近三年营收规模等) |
企业资质 | (主要资质) |
典型案例 | (近三年类似项目名称、时间,附合同复印件) |
本公司对以上申请材料的真实性负责,如有虚假愿意承担相应法律责任。