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2025-09-29在采购与招标网发布
桂林市中西医结合医院 2024年度部门决算。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
目录第一部(略):(略)中(略)概况一、本部门职责二、机构设置情况第二部(略):(略)中(略)年度部门
决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共
预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款(略)性基金预算财政拨款收入支出决算表表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九:财政拨款“三公”经费支出决算表表十:预算绩效自评情况表第三部(略):(略)中(略)年度部门决算情况说明一、(略)年度收入支出决算总体情况。二、(略)年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出(略)性基金支出决算情况。五、(略)年度国有资本经营预算支出决算情况。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部(略):名词解释第一部(略):(略)中(略)概况一、本单位职责本院((略)、桂(略))是一所集医疗、急救、保健、康复、教学、科研为一体的国家三级甲等中(略),位(略),占地面积(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)下辖2(略)((略)、(略)),1个紧密型医联体。设临床科室(略)个,医药技科室(略)个,(略)个,编制病床(略)注重加强中医药内涵建设,积极发挥中西医结合特色优势,形成了完善的服务体系。肛肠科、肿瘤科、骨伤科三(略)级中医重点专科在桂北、(略)有较(略)建立了中医综(略),病房设立有中医综合治疗室,为病人提供“简、便、廉、验”的中医业务,深受病人欢迎(略)(治未病)积极开展中医健康体检,加强治未病服务能力建设,(略)群众提供优质、全面的预防保健服务。二、机构设置情况部门决算单位(略)中(略),二级预算单位,单位性质为财政差额补助事业单位,决算编报类型为单户表。本院经批准的内设机构(略)、组织人事科、医务科、护理部、财务科、监察科、审计科、科教科、门诊部、总务科、设备(略)感染管理科、医疗质量控制管理科、信息科、医保科、预防保健科、保卫科、经营管理科、客服部、宣传(略)设临床药学医技科室(略)个:急诊科、心血管病科、肺肾内(略)泌病科、脾胃病科、普外科、肛肠(略)、肛肠(略)、泌尿外科、肿瘤科、骨伤科、妇产科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、脑病科、重症医学科、放射治疗科、(略)(治未病)、康复科、针灸科、推拿科、药学部、检验科、放射科、核医学科、病理科、输血科、营养科、手术室、消毒供应室、超声诊断室、心电图室、高压氧室。第二部(略):(略)中(略)年度部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款(略)性基金预算财政拨款收入支出决算表表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九:财政拨款“三公”经费支出决算表表十:预算绩效自评情况表上述报表详见
附件:《(略)中(略)年度部门决算公开报表》第三部(略):(略)中(略)年度部门决算情况说明一、(略)年度收入支出决算总体情况(一)本单位(略)年度总收入(略).(略),其中本年收入(略).(略),较(略)年度决算数同比增加(略).(略),增长7.(略)%。收入具体情况如下:1.一般公共预算财政拨款收入(略).(略),(略)本级财政当年拨付的
资金。较(略)年度决算数同比减少(略).(略),下降(略).(略)%,主要原因是财政拨付的新冠肺炎疫情防控补助项目资金减少。2.政府性基金预算财政拨款收入0.(略),(略)本级财政当年拨付的资金。较(略)年度决算数同比减少(略).(略),下降(略).(略)专项债劵(清欠),而(略)年无此项拨款。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.(略),(略)本级财政当年拨付的资金。与上年持平。4.事业收入(略).(略),为事业单位开展业务活动取得的收入。较(略)年度决算数同比增加(略).(略),增长(略).(略)%,主要原因是医疗服务收入增加。5.经营收入0.(略),为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。6.其他收入(略).(略),为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较(略)年度决算数同比减少(略).(略),下降(略).(略)%,主要原因是非同级财政拨款收入减少。7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.(略),主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较(略)年度决算数同比减少(略).(略),下降(略).(略)%,主要原因是(略)年未使用非财政拨款结余(含专用结余)。8.上年结转和结余(略).(略),为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较(略)年度决算数同比减少(略).(略),下降(略).(略)%,主要原因是(略)年按有关规定继(略)定性用途的项目资金。(二)本单位(略)年度总支出(略).(略),其中本年支出(略).(略),较(略)年度决算数同比增加(略).(略),增长7.(略)%。支出具体情况如下:1.社会保障和就业支出(类)(略).(略),主要用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较(略)年决算数减少(略).(略),下降(略).(略)%,主(略)更新后本单位
数据有误,推迟缴纳2个月的养老保险和职业年金,且推迟缴纳的养老保险和职业年金计入了(略)年支出,致(略)年该项支出大于(略)年。2.卫生健康支出(类)(略).(略),主要(略)支出、公共卫生支出、中医(民族医)药专项、行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。较(略)年决算数增加(略).(略),增长5.(略)%,主要原因是(略)年人员支出、水电等各项支出增加。3.住房保障支出(类)(略).(略),主要用于在编人员住房公积金缴纳。较(略)年决算数减少(略).(略),下降8.(略)%,主要原因是(略)年(略)月住房公积金待次年年初缴纳。4.结余(略)配(略).(略),为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较(略)年决算数增加(略).(略),增长(略).(略)%,主要原因是(略)年医疗服务收入增加。5.年末结转和结余(略).(略),为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较(略)年决算数减少(略).(略),下降(略).(略)%,主要原因是(略)年按有关规定继(略)定性用途的项目资金。二、(略)年度一般公共预算财政拨款支出决算情(略)中(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略),较(略)年度决算数同比减少(略).(略),下降(略).(略)%。其中:基本支出(略).(略),项目支出(略).(略)。(略)中(略)年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为(略).(略),支出决算为(略).(略),完成年初预算的(略).(略)%。支出具体情况如下:(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为(略).(略),支出决算数为(略).(略),完成年初预算的(略)%,预决算无差异。(二)卫生健康支出(类)年初预算为(略).(略),支出决算数为(略).(略),完成年初预算的(略).8%,预决算差异的主要原因是追加了上级转移(略)资金和转入(略)中(略)东江(略)院人员工资补助,主要用于人员基本工资、基本公共卫生服务项目、突发公共卫生新冠肺炎疫情防控项目、基层医疗卫生机构支出、中医(民族医)药专项支出等。三、(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出(略).(略),支出具体情况如下:(一)工资福利支出(略).(略),完成年初预算的(略).(略)%,造成差异的原因是转(略)中(略)东江(略)院人员工资补助9.(略),主要用于在编人员基本工资。(二)对个人和家庭的补助(略).(略),完成预算的(略)%,与年(略)性基(略)性基金支出0.(略),较(略)年度决算数同比减少(略).(略),下降(略).(略)%。其中:基本支出0.(略),项目支出0.(略)。(略)中(略)年度政府性基金支出年初预算为(略).(略),支出决算为0.(略),完成年初预算的0%。支出具体情况如下:(一)(略)支出(类)年初预算为(略).(略),支出决算数为0.(略),完成年初预算的0%,预决算差异的主要原因是减少年初预算国有土地使用权出让收入安排的实习带教老师劳务费(略).(略)。五、(略)年度国有资本经营预算支出决算情(略)中(略)年度国有资本经营预算支出0.(略)。其中:基本支出0.(略),项目支出0.(略)。(略)中(略)年度国有资本经营预算支出年初预算为0.(略),支出决算为0.(略),本年无国有资本经营预算支出。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明(略)年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.(略),同比持平。其中:因公出国(境)费支出决算0.(略),公务用车购置及运行费支出决算0.(略),公务接待费支出决算0.(略)。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0.(略),同比持平。(二)公务用车购置及运行费支出0.(略)。其中:公务用车购置支出0.(略),同比持平。公务用车运行支出0.(略),同比持平。(三)公务接待费支出0.(略),同比持平。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。七、其他重要事项情况说明(一)事业单位运行经费支出情况说明。本单位无事业(略)采购支(略)采购(略)采购货物支出(略).(略),(略)支出0.(略),政府采购服务支出(略).(略)。授予中小企业合同金额0.(略),占政府采购支出总额的0.(略)%,其中:授予小微企业合同金额0.(略),占授予中小企业合同金额的0.(略)%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.(略)采购授予中小企业合(略)支出金额的0.(略)%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.(略)%。(三)国有
资产占用情况说明。截至(略)年(略)月(略)日,本单位共有车辆(略)辆,其中:副部((略))级领导干部用车0辆、机要通
信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车3辆,其他用车主(略)开展外出体检、核酸检测使用;单位价值(略)以上通用设备4台(套);单位价值(略)以上专用设备(略)台(套)。八、预算绩效管理工作开展情况(一)(略)体支出绩效自评结果。本单位未开展(略)体支出绩效自评工作。(二)项目支出绩效自评结果。1.项目绩效自评总体情况。我单位(略)年度项目五个,项目支出总额(略).(略)。其中,本级项目一个,本级项目支出0(略);上级转移(略)项目四个,上级转移(略).(略)。所有项目均开展了绩效自评,项目绩效自评结果(略)四个项目评为一等,涉及资金(略).(略),占项目总数比例8