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2021年01月25日

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关于建邺区2024年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告  咨询本项目

采购与招标网   网络通讯计算机   江苏   2025-08-19
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招标代理公司(立即查看) 受业主单位(立即查看) 委托,于2025-08-19在采购与招标网发布 关于建邺区2024年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 关(略)级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告根据《中华人民共和国审计法》第十八条和第十九条,建(略)派出审计组,对(略)级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:(略)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话精神,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”,聚焦“两建成一首发”,扎实推进高质量发展,(略)年度预算执行总体情况较好。——加快培育产业动能,(略)域经济发展稳中有进。聚焦“金融+数字经济”主导产(略)经济”主要业态,加快构建双轮驱动、双向赋能的产业体系。信息传输、(略)和信息技术服务业一般公共预算收入同比增长(略).(略)%,科学研究和技术服务业一般公共预算收入同比增长5.(略)%。——坚持保障和改善民生,不断增进民生福祉。坚持财力向民生倾斜,(略)一般公共预算支出中民生支出占比达(略).(略)%。投入(略).(略)全面深化教育改革,持续优化教育资源配置,入选全国学前教育普(略)、义务教育优质均(略)。——深化落实财政管理改革,着力提升财政管理水平。落实党政机关习惯过紧日子要求,严控行政运行成本,全年一般性支出同比压减(略)%。出台《(略)级预算绩效管理办法》,推动预算管理和绩效管理深度融合。统筹高质量发展(略)级中长期财力因素,积极争取(略)债券全过程管理。——切实推动审计(略)改,增强审计监督实效。坚持审计揭示问题“上半篇文章”和审计(略)改“下半篇文章”一体推进,压实各方(略)改责任,积极构建全面(略)改、专项(略)改、重点督办相结合的审计(略)。一、(略)级财政管理审计情况(略)年,(略)实现一般公共预算收入(略).(略),上划烟厂收入(略).(略),(略)本级一般公共预算收入(略).(略)。(略)专项补助及上年专项结转等因素,一般公(略)性基金总收入(略).(略),总支出(略).(略),结转下年支出5.(略)。国有资本经营预算总收入(略),总支出(略),结转下年支(略)债务余额(略).(略),其中一般债务8.(略),专项债务3(略),债务余额在限额以内。审计发现的主要问题有:(一)部(略)级专项预算执行率偏低。经抽查,5(略)级专项资金预算执行率低于(略)%,涉及预算金额(略)。(二)个别新增专项未开展绩效前评估。(略)年,(略)财政预算新增招商引资专项资金(略),未开展绩效前评估。(三)存量资金盘活不到位。部(略)单位结余结转两年以上资金未及时收回财政统筹使用,金额合计(略).(略)。其中,一级预算单位(略)个,结余结转金额合计(略).(略);二级预算单位(略)个,结余结转金额合计(略).(略)。二、(略)级部门预算执行审计情况(略)年,(略)家一级预算单位一般公共预算决算支出(略).(略),其中:基本支出(略).(略),项目支出(略).(略)。(略)年“三公”经费决算(略),其中:公务用车购置及运行维护费(略),公务接待费(略),因公出国费(略)。“三公”经费支出较上年减少(略)。截至(略)年末,(略)纳入(略)年国有资产报告编报范围的行政事业单位共(略)家,汇总报表资产总额(略).(略),负债总额(略).(略),净资产总额(略).(略)。本次重点延(略)、(略)总工会5个部门(单位)及部(略)下属单位。审计发现的主要问题有:(一)未按规定用途使用预算资金。南京师范大学附属中学新城小学(以下简称新城小学)、南京师范大学附属中学新城初级中学存在公用经费专项补助列支食堂用品等未按规定用途使用预算资金情况,涉及金额(略).(略);(略)莫愁(略)(以下简称莫愁中专)、新城小学存在未经预算指标调(略)改变资金用途情况,涉及金额(略).(略)。(二)单位固定资产管理疏漏。一是部(略)资产实物管理不到位(略)等4家单位未严格落实一物一卡和明确资产使用人要求。二是报废资产未及时处置(略)申请报废资产一批(账面原值(略).(略))(略)申请报废资产一批(账面原值7.(略)),(略)财政批复后及时处置。三是提前确认资产。新城小(略)家具设备(略).(略),在设备到货未(略)款项未验收时即确认登记固定资产。(三)单位财务管理、内部控制不够完善。莫愁中专未对(略)关键环节建立健全岗位职责(略)工制度和流程管控措施,致使(略)管理混乱。三、专项资金审计情况(一)科技创新发展专项资金审计(略)年,财政预算安排科技创新发展专项资金(略)。本次审计重点抽查5家单位资金拨款(略).(略),全年资金支出(略).(略),主要用于创新主体培育等方面,资金结余(略).(略)。(略)年,(略)推荐(略)家企(略)级高企评审认定,申报推进率(略)第一、(略)第二,净增高企(略)家;(略)独(略)兽企业2家、瞪羚企业9家;(略)科技厅提交(略)家企业参评科技型中小企业。审计发现的主要问题有:一是载体租赁管理不规范。(略)年,(略)者计划实施过程中,经有关单位推荐(略)研究(略)租用某民营企业载体,租赁面积(略).(略)平方米,合同期三年,累计(略)租金(略).(略)。该载体系某民营企业(略)租(略)采购程序;(略)应收运营商多处载体空置租金(略).(略),未在第三方审计后及时收取,延迟至(略)年5月(审计期间)对运营商绩效考核时清算扣回。二是部(略)专项资金闲置。(略)年(略)者计划专项资金余额(略).(略),主要为超额申请的租用载体租金补助。审计期间(略)将时点资金余额(略).(略)转(略)账户。(二)文体惠民专项资金审计(略)年,财政预算安排文体惠民专项资金(略)。本次审计重点对公共文化活动资金进行抽查,全年资金支出(略).(略),主要用于小剧场采(略)奖比赛作品采购、长江音乐节等文化活动。审计发现的主要问题是:专项资金支出管理不到位。(略)文化馆(略)年6月(略)奖参赛作品优化改稿费5.(略),无聘用指导老师资质证明和讨论研究记录。(三)保利大剧院产业支持专项资金审计(略)年,财政预算安排保利大剧院产业支持专项资金(略),当年支出(略)。持续打造“南京戏剧节”“南京音乐剧节”“文润建邺艺美生活保利·周末音乐会”三大演出季。审计发现的主要问题是:协议执行评估不规范。(略)年(略)在(略)南京保利大剧院(略)年度产业支持专项资金时,组织对协议执行情况进行考评,邀(略)企事业单位(略)级部门专家参与评(略)投资项目审计情况(略)年(略)重点对八百亩地块经济(略)清疏和南京一中(略)校项目竣工决算进行了审计,并对上一年度建设单位实施的结(决)算备案项目进行了专项审计调查。审核资金(略).(略),核减投资(略).(略),反映问题(略)个;指导各建设(略)结(决)算(略)项。审计发现的主要问题有:(一)用房单位未及时收回(略)承建的八百亩地块经济适用住房项目决算多计项目成本,(略)各用房单位多付购房补差款(略).(略)。(二)EPC项目失管失(略)实施的(略),造价控制多个关键环节失控,导致结算偏高(略).(略)。目前,该问题已完成(略)改。(三)部(略)项目存在招投标不规范行(略)建设项目存在招标人规避或架空招标程序、设置不合理条件,投标(略)代建的南京一中(略)校桌椅采购等项目,存在通过拆(略)标段等方式规避招标等问题。目前,该问题已完成(略)改。五、审计建议(一)完善预算管理机制,强化绩效管理。积极运用(略)基预算编制方法,不断提高预算编制的精准度和科学性。加强前期工作谋划,做好项目事前绩效评估。加强财政资源统筹,盘活存量资金。(二)严格部门预算管控,压实主体责任。强化预算刚性约束,严格执行各项开支范围和开支标准。建立健全部门单位内部控制和国有资产管理制度,规范资产配置、使用和处置管理。(三)强化专项资金管理,提高资金质效。加大专项资金使用全流程跟踪监控力度,提高财政资金使用效益。严格执行财经法规制度,避免财政资金损失浪费。强化内控管理,完善监(略)投资建设行为(略)投资项目主管部门和建设单位应进(略)建设内部控制管理制度,加强内部审计工作。强化建设项目全过程监督和部门协调联动,健全信用约束机制,尝试建立招标代理机构“黑名单”和评标专家失职惩处制度。(略)查看原文
推荐关键词: 审计 建邺区
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