| 项目名称 | 内部控制审计 |
| 采购人 | |
| 投资审批项目 | 否 |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需中介服务事项 | |
| 所需服务类型 | 会计师事务所服务 |
| 服务(略)本部及4户全资子公司开展内控制度审计,包含且不限于制度设计的合理性,执行的有效性及合规评价。 | |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 其他要求说明 | 需配备不少于2名驻场(略)会计师,(略)审计人员(合计不应少于5人)应具备审计专业技术资格。 |
| 服务时限说明 | (略)年(略)月(略)日前完成 |
| 服务金额 | ¥(略).0(略)至¥(略).0(略) |
| 金额说明 | 根据事前询价划(略)间 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) (选取时间到达后不接受(略),建议中介机构至少在选取开始半小时前完成(略)。) |
| 采购人业务咨询电话 | |
| 采购需求书(略) | 内部控制审计(略)服务采购单(略).pdf |
(略)-(略)-(略)
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