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2021年01月25日

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桂林漓江风景名胜区管理委员会2025年预算公开说明  咨询本项目

采购与招标网   交通运输   广西   2025-05-16
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招标代理公司(立即查看) 受业主单位(立即查看) 委托,于2025-05-16在采购与招标网发布 桂林漓江风景名胜区管理委员会2025年预算公开说明。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 桂林漓江风(略)管理委员会(略)年预算公开说明 目 录 第一部(略):部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部(略):桂林漓江风(略)管理委员会(略)年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况说明二、部门预算收入总体情况说明三、部门(略)性基金预算支出情况说明五、国有资本经营预算支出情况说明六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明七、机关(略)采购预算安排情况说明九、国有资产占用情况说明十、预算绩效目标情况说明第三部(略):名词解释第四部(略):桂林漓江风(略)管理委员会(略)年预算公开报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“(略)性基金预算支出情况表九、国(略)采购预算表十一、部门(略)预算支出经济(略)类表十三、项目支出(部门预算)绩效目标表十四、项目支出((略))绩效目标申报表   第一部(略):部门概况一、主要职责1、宣传贯彻风(略)有关法律法规和政策,依法履行《风(略)条例》赋予漓江风(略)管理机构的职责权限,科学保护、利用、管理漓江风(略)资源;负责漓江风(略)的统一管理、统一经营和统筹各方利益工作。2、负责《桂林漓江风(略)总体规划((略)—(略))》的组织实施工作。研究拟订漓江风(略)发展规划和相关专项规划。3、负责制定漓江风(略)旅游及相关经营活动公共规则,维护经营活动开展。4、负责漓江风(略)运输和旅游客运港航管理工作。5、负责漓江风(略)综合协同执法的牵头抓总和统筹协调,(略)开展漓江风(略)生态环境保护、旅游经营监督执法工作进行指导、督查、督办、考核;(略)旅游行政主管部门委托,行使漓江风(略)干(略)(码头)的旅游管理行政检查和行政处罚权。6、依法收取漓江风(略)门票、风景名胜资源有偿使用费7、负责漓江风(略)信息化建设、(略)体形象宣传(略)场的开发拓展等工作。8、负责漓江风(略)基础设施、生态修复、(略)景点等项目建设的组织实施及管理工作。9、组织协(略)和部门开展世界自然遗产资源的保护、利用、管理工作。(略)、依据《广西壮(略)漓江流域生态环境保护条(略)开展漓江流域生态环境保护、综合治理工作,指(略)漓江风(略)管理机构开(略)交办的其他任务。二、机构设置情况委属二层机构3个:参照公务员管理事业单位:桂林漓江风(略)生态环境保护综合行政执法支队;全额拨款事业单位:桂林漓江风(略)场拓展处、桂林漓江风(略)战略发展处。              第二部(略):桂林漓江风(略)管理委员会(略)年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况说明(略)年收支总预算(略).(略)(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加(略).(略),增长3.(略)%。收入包括:一般公共预算;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因(略)场回暖,预计非税收入增加,漓江游船票据印刷、宣传营销、旅游产品策划包装、执法船艇巡逻巡查等任务增加,执法船艇工作人员经费增加、执法船艇维护费及燃料费增加,确保(略)各项工作更高效高质量完成。二、部门预算收入总体情况说明(略)年总收入预算(略).(略),同比增加(略).(略),增长3.(略)%,总收入预算增加的主要原因(略)场回暖,预计非税收入增加,漓江游船票据印刷、宣传营销、旅游产品策划包装、执法船艇巡逻巡查等任务增加,执法船艇工作人员经费增加、执法船艇维护费及燃料费增加,确保(略)各项工作更高效高质量完成。三、部门预算支出总体情况说明(略)年支出总预算(略).(略),同比增加(略).(略),增长3.(略)%。其中:基本支出(略).(略),占支出总预算(略).(略)%;项目支出(略).(略),占支出总预算9.(略)%。总支出预算增加的主要原因(略)场回暖,预计非税收入增加,漓江游船票据印刷、宣传营销、旅游产品策划包装、执法船艇巡逻巡查等任务增加,执法船艇工作人员经费增加、执法船艇维护费及燃料费增加,确保(略)各项工(略)性基金预(略)性基金预算支出共0(略),同比减少(略).(略)性基金预算支出减少的主要原因是调(略)为一般公共预算收入。五、国有资本经营预算支出情况说明我部门(略)年无国有资本经营预算。六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明(略)年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.(略),同比减少0.(略),下降0.(略)%,具体如下:(一)因公出国(境)费(略)年预算安排0(略),与上年持平。(二)公务用车购置及运行费(略)年预算安排4.(略),与上年持平,其中:公务用车购置费(略)年预算安排0(略),与上年持平;公务用车运行维护费(略)年预算安排4.(略),与上年持平。(三)公务接待费(略)年预算安排3.(略),同比减少0.(略),下降0.(略)%,减少的主要原因是贯彻落实过紧日子,优化调(略)支出结构,统筹资金,聚焦重点。七、机关运行经费安排情况说明我部门(略)年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门(略)年机关运行经费预算(略).(略),同比增加1.(略),增长0.(略)%。机关运行经费增加的主要原因是(略)采购预算总金额5.(略),同比增加0.(略),增长(略).(略)%,其中:一般公共预算5.(略)。集中采购预算5.(略),占政府采购预算(略).(略)%,同比增加0.(略),增长(略).(略)%,其中:货物类5.(略)类0(略)、服务类0(略)。(略)散采购预算0(略),占政府采购预算0%,与上年持平,其中:货物类0(略)类0(略)、服务类0(略)。九、国有资产占用情况说明我部门(略)年车辆实有数3辆,其中:燃油标准车3辆。十、预算绩效目标情况说明(一)我部门(略)年所有项目支出全面实施绩效目标管理,(略)本级项目(略)个,预算资金(略).(略)。绩效目标情况详见报表。(二)重点项目预算绩效目标说明。项目名称预算数(单位:(略))绩效目标漓江生态保护执法、管理综合(略)治费(略).(略)为持续开展“治乱治水治景”专项(略)治行动,严厉打击漓江风(略)内乱建乱砍、乱采乱挖、乱堆乱倒、乱捕乱养等破坏生态环境行为,针对出现的问题及时发函督办,根据工作职责查处各类违法违规案件,保障漓江风(略)生态环境持续向好。 第三部(略):名词解释一、财政拨款收入:(略)财政部门当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费:纳入桂(略)预决算管理的“三公”经费,是(略)本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、(略)间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、(略)过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、机关(事业单位)运行经费:为保障机关单位(含行政单位、参照公务员法管理的事(略))或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未(略)类、企业、其他事业单位)运行用于(略)货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部(略):桂林漓江风(略)管理委员会(略)年预算公开报表一、部门收支总体情况表(表1)二、部门收入总体情况表(表2)三、部门支出总体情况表(表3)四、财政拨款收支总体情况表(表4)五、一般公共预算支出情况表(表5)六、一般公共预算基本支出情况表(表6)七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)八、政府性基金预算支出情况表(表8)九、国有资本经营预算支出表(表9)十、政府采购预算表(表(略))十一、部门预算支出(略)预算支出经济(略)类表(表(略))十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表(略))十四、项目支出((略))绩效目标申报表(表(略))上述报表详见附件。  (略)查看原文
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