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2025-10-22在采购与招标网发布
昆明市精神病院2024年度部门决算。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
监督索引号(略)目录第一部(略)单位概况一、 主要职责二、 单位基本情况三、 重点工作概述第二部(略)年度部门
决算表一、 收入支出决算表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算表五、 一般公共
预算财政拨款收入支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政(略)性基金预算财政拨款收入支出决算表九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表十二、国有
资产使用情况表十三、(略)年度项目支出绩效自评表((略)救助经费)十四、(略)年度项目支出绩效自评表(精神卫生管理经费)十五、(略)年度项目支出绩效自评表(困难群众救助补助)十六、(略)年度项目支出绩效自评表(困难群众救助补助)十七、(略)年度项目支出绩效自评表(福利机构建设补助)十八、(略)年度项目支出绩效自评表(精神(略)补助)十九、(略)年度项目支出绩效自评表((略)康复)二十、(略)年度项目支出绩效自评表(购置计算机)二十一、(略)年度项目支出绩效自评表(困难群众补助)二十二、(略)年度项目支出绩效自评表(设施设备购置)二十三、(略)年度项目支出绩效自评表(物业管理服务)二十四、(略)年度项目支出绩效自评表(新增资产配置)二十五、(略)年度项目支出绩效自评表(信息化运行维护)第三部(略) (略)年度部门决算情况说明一、 收入决算情况说明二、 支出决算情况说明三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部(略)其他重要事项及相关口径情况说明一、 机关运行经费支出情况二、(略)采购支出情况四、 单位绩效自评情况五、 其他重要事项情况说明六、 相关口径说明第五部(略)名词解释第一部(略)单位概况一、 主要职(略)精神病院是昆(略)直属的三级精神卫(略)南中医药(略)始建于(略)年,历经两次搬迁,现址位(略)冷水塘,主要承担民政精神障碍患者的救助治疗,是一所集医疗、教学、康复、科研及法医精神病鉴定为一体的民政精神(略)。二、 单位基本情况(一)机构设置情况我单位共设置(略)个内设机构,包括(略)(纪检监察室(略)、人力资源科、财务科、医务科、护理部、科教科、质控办、疾控科、门诊管理部、鉴定科、信息科、医保办、离退办、采购办、安全保卫科、总务科、营养科、资产与设备管理科。我单位为基层预算单位,无下属单位。(二)决算单位构(略)精神病院作为二级预算单位纳入昆(略)年度部门决算编报范围。(三)单位人员和车辆的编制及实有情况我单位(略)年末编制内实有人员(略)人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员(略)人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。我单位(略)年末其他人员(略)人。包括财政拨款开支经费的人员(略)人;经费自理人员(略)人。年末尚未移交养老保险基金(略)养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金(略)养老金的离退休人员(略)人(离休0人,退休(略)人)。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制(略)辆,在编实有车辆(略)辆,超编0辆。三、 重点工作概述(略)年,(略)精神病院在昆(略)党组的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神,(略)总体工作目标,持续强化党建引领,加强党风廉政建设,以高质量发展为主线(略)创建为抓手,控成本、提内涵、保安全,(略)综合实力、增强精细管理水平、改善基础设施建设、安全责任落实等工作;认真落实“人、财、物、事”精细管理,服务能力不断提升,较好地完成了全年工作任务。第二部(略)年度部门决算表(详见
附件)(略)精神病院(略)年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部(略) (略)年度部门决算情况说明一、 收入决算情况说(略)精神病院(略)年度收入合计(略).(略)。其中:财政拨款收入(略).(略),占总收入的(略).(略)%;无上级补助收入;事业收入(略).(略)(含教育收费0.(略)),占总收入的(略).(略)%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。与上年相比,收入合计减少(略).(略),下降-(略).(略)%。主要原因是:(略)年财政支出收紧,为大力压减非急需非刚性支出硬化预算约束,减少了项目预算支出。其中:财政拨款收入增加(略).(略),增长0.(略)%;主要原因:是(略)年收到中央、(略)级福利彩票公益金(略),(略)年退休4人,调出3人,工资、绩效、社保缴费、公积金、等支出减少,困难群众救助补助
资金剩余金额结转下年使用,剩余指标已退回财政。上级补助收入增加0.(略),0.(略)%;事业收入减少(略).(略),下降(略).(略)%;主要原因是:社会保障体系不断完善,救助对象逐步下降。无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。(各单位可结合实际制作收入占比(略)布图表)二、 支出决算情况说(略)精神病院(略)年度支出合计(略).(略)。其中:基本支出(略).(略),占总支出的(略).(略)%;项目支出(略).(略),占总支出的(略).(略)%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。与上年相比,支出合计减少(略).(略),下降0.(略)%。其中:基本支出减少(略).(略),下降4.(略)%;主要原因是:我院(略)年退休4人,工资、绩效、社保缴费、公积金、信息化建设等支出减少,困难群众救助补助资金剩余金额结转下年使用,剩余指标已退回财政。无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。(一)基本支出情况(略)年度用于保(略)精神病院机构正常运转的日常支出(略).(略)。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出(略).(略),占基本支出的(略).(略)%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费(略).(略),占基本支出的4.(略)%。(二)项目支出情况(略)年度用于保(略)精神病院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略).(略)。其中:基本建设类项目支出0.(略)。(略)救助项目经费(略).(略),主要用于(略)救助精神障碍患者的治疗、康复及日常生活保障。(略)康复服务专项项目经费(略).(略),主要用于付精神(略)康复项目款。新增资产配置项目经费(略).(略),主要用于药房用空调、脑电图闪光刺激器、脑电生物反馈仪、全自动化学发光免疫(略)析仪、全自动凝血仪的设备采购。信息化运行维护项目经费(略).(略),主要用于(略)信息化运维服务费。物业管理服务项目经费(略).(略),主要用于(略)物业管理服务费。精神卫生管理经费项目经费(略).(略),主要用于精神障碍患者日常医疗保障和生活保障。精神病院精神卫生福利机构建设项目经费(略).(略),主要用于食堂设备购置款、购蒸汽灭菌器、(略)络信息安全加固及等保复评项目费用。精神(略)康复服务项目经费(略).(略),主要用于主要用于(略)精神(略)康复服务项目款项。(略)精神病院购置非涉密计算机终端项目经费(略).(略),主要用于购置计算机终端(略)、计算机终端硬件。困难群众救助补助资金项目经费(略).(略),主要用于主要用于我院集中供养的特困精神障碍患者住院期间伙食费等支出。设施设备购置补助项目经费(略).(略),主要用于购置LED显示屏一台,脑电生物反馈治疗仪1台。(略)年第二批上级困难群众救助补助资金项目经费(略).(略),主要用于我院集中供养的特困精神障碍患者住院期间伙食费等支出。(略)年困难群众救助补助资金项目经费(略).(略),主要用于我院集中供养的特困精神障碍患者住院期间伙食费等支出。三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情(略)精神病院(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略),占本年支出合计的(略).(略)%。与上年相比减少(略).(略),下降4.(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。主要原因是:我院(略)年退休4人,调出3人,工资、绩效、社保缴费、公积金等支出减少,困难群众救助补助资金剩余金额结转下年使用,剩余指标已退回财政。(二)一般公共预算财政拨款支出决算(略)功能(略)类科目情况1.一般公共服务(类)支出0.(略),年初无此项预算。2.外交(类)支出0.(略),年初无此项预算。3.国防(类)支出0.(略),年初无此项预算。4.公共安全(类)支出0.(略),年初无此项预算。5.教育(类)支出0.(略),年初无此项预算。6.科学技术(类)支出0.(略),年初无此项预算。7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.(略),年初无此项预算。8.社会保障和就业(类)支出(略).(略),占一般公共预算财政拨款总支出的(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%,主要用于:主要用于在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费,(略)特困人员救助供养支出及其他残疾人事业支出;造成预决算差异的主要原因是:(略)年财政支出收紧,为大力压减非急需非刚性支出硬化预算约束,减少了项目预算支出。9.卫生健康(类)支出(略).(略),占一般公共预算财政拨款总支出的(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出及机构正常运转的日常支出;造成预决算差异的主要原因是(略)年财政支出收紧,为大力压减非急需非刚性支出硬化预算约束,减少了项目预算支出。(略).节能环保(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).(略)(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).农林水(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).交通运输(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).资源勘探工业信息等(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).商业服务业等(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).
金融(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).援助(略)(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).自然资源海洋气象等(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).住房保障(类)支出(略).(略),占一般公共预算财政拨款总支出的4.(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于单位承担的职工住房公积金缴费;造成预决算差异的主要原因是(略)年预算人数大于实有人数,(略)年实缴按新调(略)标准上缴,导致公积缴费下降。(略).粮油物资储备(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).国有资本经营预算(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).灾害防治及应急管理(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).其他(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).债务还本(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).债务付息(类)支出0.(略),年初无此项预算。(略).抗疫特别国债安排(类)支出0.(略),年初无此项预算。四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)总体情况(略)年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为(略).(略),决算为(略).(略),完成年初预算的(略).(略)%;支出决算较上年减少(略).(略),下降-6.(略)%。因公出国(境)费支出年初预算为0.(略),决算为0.(略),占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%;公务用车购置费支出年初预算为0.(略),决算为0.(略),占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%;公务用车运行维护费支出年初预算